濟寧經發組織開展審計業務知識培訓——著力提升審計質效與風險防控能力
為進一步拓寬集團及權屬企業審計、財務及內控體系相關人員的業務視野,提升內部審計工作質量,創新審計方法,增強風險識別與應對能力,公司于9月25日在719會議室組織開展了內部審計專業知識培訓。

本次審計知識培訓特邀會計師事務所專業講師進行授課,圍繞《企業內部審計實操培訓》這一主題,從內部審計的基本概念、相關法律法規、合規審計要點以及典型案例分析等多個方面進行了系統講解。
培訓采取講學結合、以講促學的方式,內容緊扣國有企業內部審計業務的實際類型、基本方法及操作步驟。參訓人員通過本次學習,豐富了專業知識,有效提升了政策理論水平和審計業務能力。
此次培訓為公司審計隊伍的專業化、規范化建設奠定了堅實基礎,為進一步推動審計工作高質量發展提供了有力支撐。
